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发票未上传怎样才能重开发票

发布时间: 2022-05-16 01:08:10

A. 已经开具的发票未上传怎么处理

摘要 可以再重新上传试试。

B. 如何申请购车发票重开

国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知(国税函479号)(六)如购货单位在办理车辆登记和缴纳车辆购置税手续前丢失《机动车发票》的,应先按照《国家税务总局关于消费者丢失机动车销售发票处理问题的批复》(国税函〔2006〕227号)规定的程序办理补开《机动车发票》的手续,再按已丢失发票存根联的信息开红字发票。

1、作废重开:必须在开票当月才能作废重开。(且销售方未抄税并且未记账,购买方未认证或者认证结果不符)

2、开红字发票:销售方应于专用发票在增值税发票系统升级版中填开并上传信息表,可以申请开具红字增值税专用发票。

按照发票管理办法第二十二条规定:开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。如下:

1、自助机代开,收款人:法人,复核人:财务负责人,开票人:代开机名称。

2、前台领取,如要求前台填写,则按纳税人要求填写,否则收款人、复核人为空,开票人为前台操作人员。

3、EMS邮寄,收款人、复核人为空,开票人为操作人员。

C. 已经开具的发票未上传怎么处理

建议先看看参数设置里面的网络配置,点击测试连接,看看是否能够正常连接,只要能正常连接,就可以上传未上传的发票,如果不能连接成功,有可能是服务器在维护。

开票员--打开[系统参数维护]模块--点击[手工上传]--如果系统提示系统缓存中存在未上传的发票,就要在保证网络畅通的情况下,点击发票管理,点击未上传发票查询,选择好票种和查询的日期后,对未上传的发票,点击上传。

发票注意事项

销货方在整本发票使用前,要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象,如发现问题应报送税务机关处理。

整本发票开始使用后,应做到按号码顺序填写,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。

D. 增值税发票未上传之后如何上传

可以进行手动上传,具体方法如下:

准备材料:电脑、增值税发票税控

1、打开增值税发票税控,点击登录进入系统。


E. 发票报送失败怎么办

发票报送失败的处理方法如下:
1、核对安全接入服务器地址(点击"系统设置系统参数设置基本参数设置上传设置",核对"安全接入服务器地址"是否正确设置,地址后的端口号是否加上)。
2、如果地址正确但不能上传,可能是由于升级用户较多,发票上传服务器处理数量大,影响到处理速度,导致有些用户发票暂时上传不了,可以稍后再试。
3、如果着急开票,可以点击"报税处理办税厅抄报"将发票资料抄入金税盘或报税盘中,到税务大厅进行报税处理。
发票报送失败,显示超过离线开票限定时长的原因:一是网络不通畅,检查接通网络;二是发票中有未上报或者正在上报中的发 票,可以点发 票修复后,退出软件再次进入软件,如果还是不行,就再次点击发 票修复,直到没有发票全部已经上报。
在这种情况下,我们首先检查自己的网络是否连接,或者是否正确的连接;如果检查自己的网络已经连接,其它用到网络的东西,都能正常使用,那么我们可以把电脑关掉,重新启动;如果重新启动了之后,还是显示未报送,那么我们需要设置一下开票系统。首先点击发票查询;点击发票查询之后,就会弹出所有的发票。选中未报送的发票,点击页面上方的发票上传。点击发票上传之后,页面会弹出一个确认提醒,提示:手工上传发票任务已经启动,点击确定;点击确定之后,我们把页面关闭。再点一次发票查询,就可以看到原先报送状态下面的未报送变成已报送了。
拓展资料:常见的发票作废情况主要有以下三种
1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明"作废"字样后,重新开具。同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票;需要注意的是,开具专用发票填写有误的,应当另行开具,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四个字。

F. 离线发票未上传怎么办

因为税控开票软件,没有连上税局服务器。

如果网络是正常的,点击“系统设置/系统参数设置/参数设置/网络配置”菜单项,弹出服务器地址和端口配置窗口。点击测试连接,检查开票软件和税局服务器是否正常链接。如果正常的话,点左边的手工上传发票明细,会提示你有多少张发票没上传,如果还是不行,就去发票修复,修复未上传的发票,再来这里手动上传发票即可。

如果点测试连接,显示服务器返回为空,那就需要关闭软件,重启电脑,然后进入软件,直至测试连接成功。

其他解决办法:

(1)在开票软件中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址,是否正确,点击测试是否连成功(如不成功请检查网络是否正常,电脑日期是否正常,退出杀毒软件或防火墙)。

(2)在开票软件中点击发票管理—发票修复,修复月份选择上个月。

(3)修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态” 是否为“已报送”,如全部都是已报送,再执行上报汇总即可成功。

(4)如还有“报送中”或“未报送”的发票,则反复执行。或者退出开票软件触动发票报送,直到已报送后再执行上报汇总即可。

注:请务必保证电脑上网流畅。

建议打开网页是否流畅来判断上网是否正常。

如开票软件不是最新版本V2.1.30.1800828,建议升级到最新版本后再操作。

G. 开票软件系统发票未上报是怎么回事

说明你的发票并没有正确上报,你可以尝试重新联网,并且主动上报。
【原因分析】
开发票软件显示专票一直未报送的原因,是开票网络不通或不畅通造成的。应检查网络使之通畅,并点击发票修复就可以了。
【发票显示未报送的操作方法】
电脑端:macbookpro mos14打开google版本 92.0.4515.131
1、首先检查公司的网络是否正常,如果网络正常,就点击电脑桌面上的开票软件图标,进入开票系统。
2、点击菜单栏的系统设置。
3、在出现的页面上,点击参数设置。
4、在参数设置页面,点击第三项上传设置,然后点击右侧的服务器设置,看看服务器的地址是否对,如果不对,需要问税务局,填入正确的服务器地址,然后点击右侧的测试按钮。
5、提示连接成功,说明发票上传没有问题了,关闭这个页面。
6、再点击菜单栏的发票管理。
7、在出来的页面中,点击中间的发票查询。
8、在出来的页面上,看看是否显示已报送,如果还是显示未报送,就关掉这个页面,再进来,重复几次,就显示已报送了,有的时候是因为上传速度慢,稍等就好。
【拓展资料】
常见的发票作废情况主要有以下三种:
1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或者取得对方的有效凭证。
2、开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明"作废"字样后,重新开具.同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理。
3、发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票;需要注意的是,开具专用发票填写有误的,应当另行开具,并在误填的专用发票上注明"误填作废"四个字。

H. 电子发票开错了点了确定但未上传我应该怎么找上传

摘要 1.点击“增值税电子普通发票手工上传”,选中该发票,点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号重新发送;

I. 上一个发票没上传成功下一个怎么发

摘要 1.点击“增值税电子普通发票手工上传”,选中该发票,点“客户信息”,输入对方邮箱或者手机号重新发送; 2.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击PDF,下载PDF文件,通过邮箱或**等方式发送; 3.点击“已开发票查询”,选中该发票点击查看原票,点击“我的电子票”,下载电子发票,通过邮箱发送。

J. 发票开错了应该怎么重开

法律分析:这里有两种补发方式:1、作废补发,或者开红字发票后补发。发票开具当月作废补发作废。开具红字发票没有时间限制(但超过180天没有证明的不能开具)。2、作废重开:仅在发票开具当月作废重开。(且卖方未复印税款、未记账、买方未认证或认证结果不一致)开具红字发票:卖方应在专用发票认证期内(自发票开具之日起180天)在升级后的增值税发票系统中填写并上传信息表。超过认证期未经认证的增值税专用发票,不得申请开具红字增值税专用发票。认证期内已认证的红字增值税专用发票,无期限开具。

法律依据:《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》 第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理,在纸质专用发票(含未打印的专用发票)各联次上注明“作废”字样,全联次留存。但是,税务机关对专用发票的作废条件规定相对严格,必须同时符合以下三个条件:收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。